你好,以下两个方法可以更正。 路径一: (1) 登录自然人电子税务局(扣缴端),选择需要更正的【税款所属月份】,点击【综合所得申报】进入申报填写页面。 (2) 点击【更正申报】-【确定】进入更正页面。 (3) 点击【1收入及减除填写】,进入更正项目选择页面,按实际情况点击需要更正的所得项目后方的【填写】,进入更正。 (4) 按实际情况填写正确数据后,点击【返回】,再点击【2税款计算】进入税款计算页面,点击【重新计算】计算更正后的应补(退)税额。 注意:如果在【1收入及减除填写】中填写了“减免税额”“商业健康保险”或“税延养老保险”,则需要在【3附表填写】中完善附表信息。 (5) 点击【4申报表报送】,再点击【发送申报】即可完成更正。 路径二: 登录自然人电子税务局(扣缴端),依次点击【查询统计】-【单位申报记录查询】,录入需要更正的税款所属期,点击【查询】带出有关申报表,再点击【启动更正】,认真阅读提示信息后点击【确定】进入更正流程,后续操作与“路径一”相同。

个税8月申报错误已经扣款,怎么更正退回款
老师,个税更正申报时需要更正到1月份,更正申报时预提扣除信息是灰色的怎么办
本月个税已经申报了税也缴纳了,怎么更正
上月把13%的税率开成3%了,这个月已经申报纳税了,发票已经红冲重开了,报了的税需要更正申报吗?
老师我现在要更改去年1月2月的个税申报,这个员工3月已经离职了,3月个税申报里也没有他,那么后面这几个月的个税还需要更正吗
公司租房子,重新装修一下,购买一些瓷砖等材料,入那个科目比较合适
老师您好,开票信息的电话写的是谁的
老师,收到一笔保险费的退款,就是这个保险中途停止了,我是不是应该要做进项税额转出去了之前抵扣的进项税?我原本的分录是借:成本 ,借:应交税费~应交增值税~进项税 贷:银行存款 ,那我目前收到的话,我是不是可以做 借:成本 -100 借:应交税费~应交增值税~进项税 -6,银行存款106?这个成本去年的时候已经结转了,今年是个负数,有没有关系呢?
如果我们销售商品没开票,按合同本月未达到增值税收入确认条件,企业所得税也不确认这笔收入这个月直接结转这部分成本,达到增值税确认收入条件一块确认行吗
老师,如果25年暂估库存商品10台价格53万,但是26实际到货15台,价格42万,请问这直接冲销之前暂估,按现在的数量和价格入账吧?是不是只要咱们现在到货的数量能覆盖之前暂估的库存数量就行呀
请问老师,公司汇算提交申报时,提示本所属期内出口收入十多万,可没有收入,去年进口一批饲料自用,只有存货,怎么回事呢?
20万找个人借款,每月利息付的高于市场的2000,这个能税前扣除吗
1到3月个税已经申报,怎么更正
老师,小规模公司,我们公司是做汽车租赁的,请问一下购买的专车专用脚垫计入哪个会计科目的二级明细?
产品不减值,材料不减值,材料按成本计量。怎么按成本个计量方法?????
1-3月还能更正吗
申报错误是可以的更正的。
老师更正不让新增人员是吗