同学,你好
可以的
之前的无票收入红冲,然后按照发票重新做分录

未开票收入如何申报,下月开票后在如何申报,有什么影响
老师,申报上月增值税,无票收入比开票收入多可以吗?
上个月已经确认的无票收入,这个月又开发票了,这个月的增值税如何申报呢,企税如何申报呢
老师。上月确认为开票收入。次月发票开具。增值税申报表收入如何申报?未开票收入栏次可以负数申报冲减吗?
老师好,本月要申报无票收入,如果以后月份有客户要求开票,已申报的无票收入部分该怎么冲销?
你好老师 租个人房子出租方不承担房产税和土地使用税我怎么操作省钱合理 比如房屋建筑面积是112.98平米 租金是一年7000元我按那个交房产税合适
老师您好!2026年个体工商户该如何经营无成本票做账拿钱入私账合规
我这有个个体户是定期定额的,然后有交社保,他想每个月实发6k的工资,我要去给他做个税税种增加吗
汇算清缴时,填了研发费用一定要填高薪 表吗?
残疾人保障金怎么交纳?
老师您好,现在最新的科目里工程施工是一级科目还是合同履约成本是一级科目。我的软件科目5401是主营业务成本,但是课程里的5401是合同履约成本?
上月无票销售收入申报后,本月可以开票吗?如何申报?
朴老师 我们是制造业 我们是研发生产销售为一体的 以前生物制品这些是有简易计税的 今年取消了 现在我开的发票都是13% 之前开发票做账是分为销售商品和自产产品 商品是买进来卖出去的 自产就是我们自己研发生产的 然后今年取消了 以前的分录是不是就变一销项税额 把之前的简易计税该为应交税费应交增值税销项税额就可以了 其他的什么都不变 因为我们是高新企业 到时候也好区别 这是销售商品 买进来卖出去的 以前的分录是 借 应收账款 贷 主营业务收入 ~销售商品收入 贷 应交税费 应交增值税 销项税额 这是自己研发生产销售出去的 也是高新产品 分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 ~销售高新技术收入~产品收入 贷 简易计税
购进货物,一般纳,借:应交税费(进),这个税费是增加吗?负债不是贷吗?还是说,此时的应交税费相当于以后我们要交的税,实际是减少,就是抵扣一部分?谢谢
老师,哦从哪里下载 河北省经营主体住所申报承诺书啊