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郭老师请问下业务招待费,做到工程施工-间接费用-招待费里了,那么在所得税汇算清缴时,直接填写到105000表的15行业务招待费支出里吗,但是跟104000表里的期间费用总金额就不对应了这个有关系吗

2026-05-14 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-14 09:44

A104000 期间费用表:不填这笔招待费(因为在工程成本里)。 A105000 纳税调整表第 15 行:账载金额填这笔招待费全额,系统自动算出税收金额和调增额。 不用和期间费用表勾稽一致,税务认可这种差异。

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亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
您好,105050表15业务招待支出还需要填写——要填的。
2023-05-13
同学,你好
第15行(业务招待费支出):仅填写有发票部分的账载金额,税收金额按有票部分的60%与收入0.5‰孰低计算。
第30行(其他):将无发票部分的金额全额填至此行调增。
2026-04-14
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
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