您好,不用,这个是服务类的

老师,前期没宿舍公司人员住的酒店,花了几万,这种是不是也只能收酒店开的住宿费发票呀,那只能入住宿费吗,不能走租赁?
老师,公司去团建的住宿费,酒店开的发票服务名称应该是什么啊?
老师酒店住宿费开增值税专用发票,能不能抵扣
老师,我们公司的员工出差,专门有家公司提供代订车票机票火车票和酒店的服务,每月结算一次,代订服务收费708.46,车费提供火车票和机票的原票,酒店住宿费却是开的经济代理服务/代订住宿费14105,酒店住宿这张发票纳税事项和税率有没有问题啊?
老师我们公司经营范围有租赁服务,但是客户要求开住宿服务发票,请问一下这个住宿服务类的印花税是多少?我据实开票,开住宿服务可以吗?
老师 我们出口的 打款人是A 但是我们业务做单的时候把境外收货人写成了B B是A的客户 这种情况我现在要怎么处理 收货人和我的打款人对应不上 商检已出,柜子已还。没得改 还有什么补救的办法
老师:公司购买的车辆,申报时车辆购置税,是汽车销售公司录入的车辆信息?公司只用提交申报缴税就行?
老师好,企业所得税汇算时,业务招待费无票支出1000已入账,在105000表中栏次15行:业务招待费1000,税收金额系统自动出现600,调增400。但是这1000其实都没有票都是白条入账,按理这1000应该是全部纳税调增,这个应该怎么填写呢
处理二手车,汇算时,形成的资产损失怎么填写?
老师,酒店开的住宿服务*住宿费,这类发票不用交印花税,是吧?
老师好,麻烦问一下没有买社保的工作人员可以对公支付工资吗?
供应商注销公司,然后要求我司提前把货款结清,月结天数是90天,请问要提前9.5折付,需要写什么吗、联络函还是其他
老师,我们公司有一个员工租房子的开的公司发票,他是个人付款的,微信支付了,现在入账的话我怎么写这个分录呢?走报销的话,他是微信付款这个凭证要怎么附单据呢?
公司之间的借贷,用合同还是借条形式?借条是借一笔做一张吗?
老师如果国外的客户是通过国内的私人账户付款给我们公户,我们业务正常的报关,(这个问题就是资金流不匹配),我们不退税,视同内销这样可以吗,怎么样操作相对来说是比较合规的
我们印花税是按次申报的,那么也就不用按次申报了,是吧?
是的,这种是服务类的,不用交