您好,您是怎么在做表格吗

老师,税务上报税一直是零申报(所有表格数字都是0),汇算清缴主表金额这一栏全部都是橘黄色的,提示校验不通过,这种企业的汇算清缴怎么报啊?
老师,请问我上月做了增值税留底退税,这个月销项没有大于上月退税额,不是不用缴纳附加税吗?但是我的附表5,没有生成上月留底退税的信息,数据栏是灰色的,这个怎么填?是我前面报表填错了吗?
老师,您好,我单位是小规模,申报增值税时有两行老是橘黄色的,显示您未在税务机关做出口退税企业备案或跨境应税行为免征增值税报告,请及时备案或报告。我们没这个业务啊,试了很多次了
老师,我报这个月的季报增值税的时候,增值税附列表二进项税额明细填报不上去,本期认证相符的增值税专用发票。第35栏是灰色的,填不了数字,我把它初始化之后,还是灰色的,数字根本敲不上去,怎么办啊老师?
老师,比如我进项税额要多于销项税额,然后不用缴纳增值税,那么附加税是不是也是同样不缴纳的啊,附加税是根据增值税缴纳来的吧,有交增值税就要缴纳附加税吧,没有缴纳增值税就没有附加税,是这样的吧
老师 您好 法人用其他人的身份信息注册个体给自己的公司开票都有哪些税务风险
我今年发现去年多记了费用,我账上已经用未分配利润做在了今年不影响今年的利润,我的账是用软件做的,我的报表未分配利润就改在了2026.4月,然后我就手动调了一张2025.12月的财报,打算用手动调的这张表来做年报,那我2025年申报的季度财务报表和所得税要不要改,还是说只是在年报做正确的就行了。
有一个人既做视频剪辑又做主播在一个月内都有收入,该怎么开票
老师你好,我们本来是一家制造业公司,现在业务萎缩,不生产了,如果有订单,仓库以前剩下的原料,外发出去加工,然后拉回来再销售;还有直接买回来倒包的,还有其他业务比如买回来一些产品,挑选后才销售的,这些是按其他业务收入入帐,还是第一个要按主营业务收入入帐
我们国外的客户转了80USD过来,是我们之前给他付的检测费,但是我们报关的时候没有多报这80美金,这80美金应该怎么处理(在业务上,他们的意思就是我们从客户哪里收回,我们先代垫,发票是开的我们公司的抬头),目前这种情况应该怎么处理,如果后续有这样代垫代收的业务,我们企业应该怎么样操作合规,
老师,我想问下,私车公用这种,车是法人的,但是法人不能代开租车发票怎么办?
开票数据统计 我同事导出来425 我导出来424 这个什么意思啊 哪里不对吗
建筑行业专业分包给班组长,班组长要提供相应资质不
免抵退申报汇总表里的出口销售额(人民币),与增值税申报表主表第7栏免抵退出口销售额应该一样,还是不一样,
老师,请问一下小规模纳税人车辆购置税加价税合计入固定资产。一般纳税人按照不含税金额加车辆购置税入固定资产是不?我怕我整错