您好是的,您的理解是对的

1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,小规模纳税人月度不超过10万,季度不超过30万,不缴纳增值税。同时,开具5%的租赁发票不享受减按1%的增值税优惠政策。那么请问: 如果一个小规模纳税人开具了1张11万元的租赁费发票,开具的普通发票,票面上虽然是5%的税率,但是没有超过30万,请问这一张发票是否需要缴纳增值税 谢谢
老师我是小规模纳税人,比如这个月我开了5%房租租赁发票3呀30万,1%物业费5万,1%水电费3万,那我这个月交的增值税是不是就是30*5%+5*1%+3*1%,老师我算的对吗
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
请问老师,酒店:代收水费,自来水公司给的票据:有三部分构成,水费3%,不征税污水处理费、不征税水资源费。但是酒店开给承租方:水费专票3%,污水和水资源按照经济代理服务6%。请问老师这个申报的时候经济代理可以差额的对吧?也就是说这部分6%的差额后是不缴纳增值税的对吧?
阿里平台开的软件服务费专票,我可以全额抵扣吗,我们有未报关视同内销和报关出口的货物
个税申报是本月(5月)申报上月(4月)发的工资,上月(4月)发的工资发的是(3月份)的工资,对吗
老师,财务年报24年和25年利润差异很大,这种会跳预警吗?
老师,2025年抖音收入,做的未票收入,2026年又要开发票,还有服务费发票,怎么账务处理,报税红冲未票收入,做账怎么处理
老师好,企业多少人以上要交残保金?
员工的餐费应该怎么入账呢?
老师,您好,解除合同补偿金需要申报个税吗
项目部发生的业务招待,汇算的时候哪些可以进去成本,哪些的在业务招待费里调整,
老师我们退税款已经下来了,然后税务局让我们改一笔报关单的编号,现在要求把之前的退税申报做负数退回,这个操作的界面可以截图看下吗
老师您好!我们公司报废固定资产电脑一台,卖了10元。发票怎么开啊?项目名称写哪个?税率是多少?