您好,这种是针对个人,现在是1000元以下,要附上对方身份证复印件

请问老师,2022年的企业年金计提未支付,也没有取得发票,企业所得税汇算清缴调增处理啦,2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗?
老师您好,企业所得税汇算清缴未按时取得成本发票,需要做纳税调增,需要写在哪个表的哪一行里?
请问老师,这笔分录的营业外支出企业所得税汇算清缴需要调增吗?
企业不超过500元的支出没有发票,可以正常做账入成本吗,所得税汇算清缴需要调增吗
请问企业取得的保险公司赔款(工地上)需要缴纳企业所得税吗?汇算清缴需要调增吗?
老师,工程名称为双龙产业园丙类工业厂房建设项目(3#地块)室外工程专业分包,现在开发票,是开成厂房建设工程款还是直接建筑服务*工程服务就行?是不是不能笼统开工程款,要具体到安装还是修缮?
老师!计提每季度企业所得税我做的分录是借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 汇算清缴发现还要补交219.6做的分录是借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 帮我看看对不对?
在实操过程中,怎么进行报税
老师,我们是小规模,业务是矿井掘进,巷修,维护等相关工程,劳务清包工。原来开票是建筑服务一劳务费。新规下开票用哪个合适?
每月计提的工资金额数据从怎么提取的?老师
我公司是一家先进制造业企业,一般纳税人,拥有高新技术企业资格证书,出口了一批免税货物,请问我公司出口征税货物对应的进项税额能否加计抵减?
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
老师,我们有一辆车出租出去了,月租金4500元,这辆车正常每月计提的折旧费是2671.35,按季度收取租金。请问其他业务收入,是在收到钱的时候做账吗?对应的其他业务成本怎么做账?因为对方可能会延迟付款,并没有严格按照合同里的时间来付款
请问老师,残疾人退增值税的政策,比如说安置的残疾人可以抵7万的税,但是本月我交增值税8万,能退7万是不?
老师您好,现在我们公司用私人账户发工资,并且这个发工资的账户不是我们公司法人的,劳动关系也不在公司,这样有税务风险吗
不用调增对吧,1000元是每笔还是每月呢?
如果是个人的,不用调的
租个人的房子的水电费物业费
这种最好是要他代开发票,他能开发票,这种空白的不建议太多
这个支出其实也不是房东个人收入的,她房东也是代收
关于零星支出有文件吗?
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人等按次纳税起征点有关政策的公告》(2026年第10号)
明确将增值税按次纳税起征点从500元上调至1000元/次(日),适用于自然人提供的小额零星经营业务