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摘要 对方科目 借方本位币金额 贷方本位币金额 收到专利退款 管理费用 - 研发费用 - 其他相关费用 18,320.00 - 收到专利退款 管理费用 - 研发费用 - 其他相关费用 10,000.00 - 收到专利退款 银行存款 - 建行公户4024 - 28,320.00 想要将这笔专利退款,调整回去管理费用怎么做账

2026-05-23 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-23 19:05

同学你好, 你现在的分录 就是 冲减管理费用的吧 上面两个管理费用  是 负数 下面一个银行存款  是正数, 因为看不到图片, 按照摘要判断,就是冲减管理费用的

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那这个管理费用需要结转到本年利润里面
2024-05-20
你好!你之前的票,也要冲。不然你2个都是贷方应付
2023-07-27
之前购汇的话,现在如果说汇率没有变动,就不用调整,如果说汇率有变动的话,你这里就要调整,放到财务费用处理。
2022-02-27
你好!是的额,做进项转出。 借其他应收款 贷管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-10-16
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
2025-02-11
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