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您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀

2026-05-26 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-26 15:55

两处原值差异是正常税会口径不同,不用修改企业所得税报表。 所得税原值包含房款、契税、印花税、资本化装修;房产税基数不含上述税费,也可能未并入地价。 先核对房产税是否漏并地价、少计税,有误就更正房产税申报;同时备好差异说明、相关凭证留存备查。

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快账用户8052 追问 2026-05-26 15:59

好的好的明白了

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老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-05-26
两处原值差异是正常税会口径不同,不用修改企业所得税报表。 所得税原值包含房款、契税、印花税、资本化装修;房产税基数不含上述税费,也可能未并入地价。 先核对房产税是否漏并地价、少计税,有误就更正房产税申报;同时备好差异说明、相关凭证留存备查。
2026-05-26
是房产税原值少了还是固定资产多了
2026-05-14
同学,你好
你房产税有申报??
2026-05-19
你好,你不加速折旧的也得填。
2024-04-19
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