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因为之前是核定征收,后面改为查账征收,要补之前的增值税,请问怎么做账

2026-05-27 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 10:12

您好,是因为之前检查让补的吗

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快账用户2925 追问 2026-05-27 10:13

对,反正就是因为这个原因让补,不知道要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2026-05-27 10:14

1. 计提补税(核心) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税(纳税检查调整) 金额=税局要求补缴的增值税额 2. 结转至未交增值税 借:应交税费—应交增值税(纳税检查调整) 贷:应交税费—未交增值税 3. 缴纳税款(含滞纳金/罚款单独走) - 交税: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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快账用户2925 追问 2026-05-27 10:15

这个为什么会用到以前年度损益调整呢?因为收入没有增加,只是单纯的补增值税

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齐红老师 解答 2026-05-27 10:17

其实就是收入金额当时可能做错了,没有交税,所以才用以前年度损益调整

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快账用户2925 追问 2026-05-27 10:18

那对于这笔增值税也可以直接冲减以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2026-05-27 10:20

对,也只能是这么做账

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快账用户2925 追问 2026-05-27 10:21

我之前直接做的应交税-已交税,贷银行存款,后面发现应交增值税是负数,多交,那我现在直接拿应交税-已交税冲减以前年度损益调整,这样做平可以吗?

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齐红老师 解答 2026-05-27 10:22

没问题,可以这么调整啊

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