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老师,公司人员出差,在美团订的酒店,然后美团开了代订房费的普票187元,然后在酒店开了住宿费的专票173元,报销的时候按187元报的,现在系统里查出来专票173元,已经跨月了,我该如何处理账

2026-06-02 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-02 09:55

1. 专票进项已抵扣则做进项转出,未抵扣不再勾选。 2. 红字冲销 173 元成本,挂员工其他应收。 3. 收回员工 173 元款项,账面只保留 14 元服务费入账。

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快账用户8125 追问 2026-06-02 09:59

这是哪张也不用了吗?我得用专票下账,普票红冲,然后14元服务费已什么附件下账呢

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1. 专票进项已抵扣则做进项转出,未抵扣不再勾选。 2. 红字冲销 173 元成本,挂员工其他应收。 3. 收回员工 173 元款项,账面只保留 14 元服务费入账。
2026-06-02
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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