不含税毛利约 4.42 元 / 吨,扣附加税后净利约 4.36 元 / 吨(不含运费、人工、所得税)。 进项不含税:970/1.13,销不含税:975/1.13 不含税每吨毛利 ≈ 4.42 元 扣附加税费(城建 7%%2B 教育 3%%2B 地方 2%,按增值税差额计提)增值税差额:(975-970)/1.13*0.13 增值税差额≈0.58 元 附加税≈0.07 元 扣完附加后净利≈4.36 元 / 吨

红星商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年度5月,有以下几种进货方案可供选择:-一是从一般纳税人甲公司购买,每吨含税价格为11300元,且取得由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票;•二是从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价格为10000元,且取得乙公司开具的税率为3%的增值税专用发票;三是从小规模纳税人丙公司购买每吨含税价格为9000元,只能取得增值税普通发票。红星商贸公司销售其所购货物的每吨含税销售额为20000元,其他相关成本费用为1500元,企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:(1)在实现税负最小化的纳税筹划目标下,对上述业务进行方案选择。(2)在实现税后利润〔净利润)最大化的纳税筹划目标下,对上述业务进行方案选择。
老师请问下,我们公司合伙股东,他的投资款是通过B公司打进来,我们所有销售货物票开给B公司,我们留留一块钱一吨利润给B公司,B公司再给下游客户开票,下游客户回款给B公司,B公司回款给我们公司,我们公司没钱购货B公司就打钱进来,,现在B公司要统计他投资多少款,是不是把B公司打进来的钱想加就可以了,需要扣除利润吗
老师下午好!我公司现在有一个问题,我也问了两个不同的老师,两个老师的分析有点不同,想听听您的观点!我公司是品牌餐饮行业,有自己的食材供应链,我公司经理加盟开了一家店,他自己出了一个加盟开店的优惠政策,就是只要员工加盟,就能享受前三月进货百分之五十的原材料返利优惠活动,首先百分之五十公司是亏损的,实际上毛利只有百分之27,然后他还多采购,比实际销售多采购将近20倍的货来返利,请问老师,公司经理这种行为算得上营私舞弊吗?
老师您好,平时我们公司每月开票一般是在20万左右,是开具电费发票。最近我们集团内部关联公司之间有关联交易,帮子公司采购焊丝,然后一吨加上10元利润,在卖出。本月采购了400多万,然后转出销售子公司450万,这样,我们本月能开具450万的发票吗?和平时开票金额差距太大,这样,税务会预警吗?
资料:某大型超市为增值税一般纳税人,增值税率率为13%,企业所得税率为25% 。2019年春夏之交,在为促销赠送活动10天,筹划中形成以下几个方案:(预计本次活动将实现促销含税销售额为500万元之多,假定每100售价(含税)的商品成本为70元(含税),发生所得税前工资和其他费用6元,不考虑城市维护建设税及教育费附加。)请完成下列计算(要有计算过程)。4.方案二:实行“购货满100元的商品,按折扣后的价格80元收取”的方式销售,变“返现销售”为“折扣销售”,并将销售额与折扣额开一张发票上,则预计该超市2019年促销活动的应交的增值税税额为。企业所得税额,税后净利润
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
老师,公司员工的高铁票是个人的,可以抵扣企业所得税吗
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
老师,公司员工的高铁票可以抵扣企业所得税吗
老师,有棘手的问题请教下, 我们是外贸公司,去年报关在今年4.30号之前没有进项进来,而且客户的钱也没收不到,所以就在5月做了视同内销处理,听说这个视同内销要全额交税不可以用以前的其他的进项票处理?那现在我们该怎么做?急!!
老师,买了台手机6000多给员工用,是计入固定资产还是记管理费用-福利费
货拉拉开具的收款凭证可以做为发票使用吗
我们公司拉了一个合伙公司,打了投资款进去,没报印花税,现在要注销了,不做实缴做往来,是不是也要清空?做实缴要补印花税吧
老师你好、想请问一下 我们有个公司经营快1年半了、这期间就对外开了80多万的票、现在要解散了、还有接近200万的票要开、打算开完、收完钱就注销、请问这有没有什么需要注意风险点
老师,请问一下建筑工程公司。开票工程服务,取得的机械租赁 柴油 维修费 劳务费 液压油,我直接入主营业务成本 贷应付账款 行不行的?不细分了
我这哪里算的不对