同学,你好
可以先开专票

请问老师,我公司先收到客户20%的预付款,有合同,还没发货,可以给对方开发票吗?开票的话是开全额,还是开收到的20%的预收款
你好,请问一下,如果收到对方付的合同预付款,后期客户货物又不要了,预付款不退给对方,但是对方让我们开发票?这个可以开吗?还是只是开个收据给对方呢?
老师好 公司给一个客户发货 运费对方出 发货的时候我们带垫运费 运输公司给我们开运输发票 我们能给我客户开运输发票吗?客户把货款运费一块转过来的
老师,客户跟我们公司签了合同,预付80%的货款,剩余货款提货后30天内付,现在是提货了对方要求开发票,那我要全额开发票吗?还是先开80%货款的发票
老师,我公司预收了对方公司货款,但是货还没给对方可以先开票吗?
救急一下,向兄弟公司租来的仓库,没交过租金,后来加固维修花了70多万,计入固定资产还是长期待摊费用
租赁费开现代服务可以吗?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是金额很小不需要改呢?
老师,公司申报高企出的审计报告,事务所让我看有没有问题,不知道要看什么
董孝彬老师,我公司26年第一季度的税费是代理记账报的,收入多报了0.03,成本少报了466.81,正确的报表利润总额是-253000.90元,代理记账报的利润总额是-230,659.08,利润总额相差22,341.82元。我现在想按正确的来更正,但我又怕税局说我调减税额,又要我出具许多证明材料,那就太麻烦了,那我该怎么办呢?但我这应该也不属于调减税额,因为报第一季度税史就没有交税。
老师,公司福利费限额怎么算
老师,个人代开稿酬费发票,23600元,怎么计算所得税?
5%增值税制造业加计扣除,我们所属期5月没得享受了,要到8月才能享受,但会把5-8月一起累积,但现在有个问题,我们25年的汇算清缴不是小微,所属期7月后就不是小微,不能减半征收附加税了,那我们是不是应该在5-6月所属期多抵扣一些进项?
请问办公室打印机修理费,现在怎么开票?属于生产生活服务类吗?
母公司资金困难,需子公司转钱,怎么走账