同学,你好
一般是关注:
研发费用占比:根据你的销售收入规模,对应比例必须达标:
年收入5000万以下:研发费用占比≥5%
年收入5000万-2亿:占比≥4%
年收入2亿以上:占比≥3%
同时要求境内研发费用占全部研发费用比例≥60%,其他费用占研发总费用比例建议控制在15%以内(不超过20%红线)
高新技术产品(服务)收入占比:上年度高新收入占企业总收入比例必须≥60%,且要确认收入是否属于《国家重点支持的高新技术领域》,和公司知识产权直接相关

小企业会计准则,我已经知道怎么去申报季度的企业所得税,也知道怎么去上传季度的报表数据,因为我看得懂财务软件出具的报表。但问题是我看 看不懂企业会计准下财务软件出具的报表,所以用企业会计准则的报表去申报季度企业所得税和上传季度报表数据,我又不会了,请老师帮忙解答吧,
公司要申报高企,审计出具了审计报告,1、代申报高企的机构让我按照审计报告修改2019年到2021年的企业所得税年报,想问下要怎么修改?2、要有期间费用表体现研发费用是不是就是年报的时候要勾选期间费用那个表?
老师,请问专项审计报告的格式一般去哪里找啊?前一阵所里出具了一个企业高新认定的报告,那个企业把报告模板直接发来了,内容里有提到高新技术企业认定专项审计指引,这个文件去哪里可以下载到?还有我这两天做了一个学校的专项经费审计,是省科技厅下拨给这个学校一笔资金,研发一个项目,然后现在项目验收需要事务所出具资金使用情况专项审计报告,现在我们老板进派出所一个月了还没有出来呢,头一次接这个业务,不知道审计报告要用什么格式写[苦涩]
老师,我们公司21年申请了高新,21年的审计报告也有研发费用加计扣除专项审计报告,但在22年的报表中并未提现这个研发费用,我要去哪里查啊,我想知道22年的汇算清缴要不要做这个审计报告,我这块不怎么懂,所以来问下老师
老师你帮我看看这是审计报告的审计结果,这些问题对我们老板有什么不利的吗?对财务有什么不利的吗
救急一下,向兄弟公司租来的仓库,没交过租金,后来加固维修花了70多万,计入固定资产还是长期待摊费用
租赁费开现代服务可以吗?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是金额很小不需要改呢?
老师,公司申报高企出的审计报告,事务所让我看有没有问题,不知道要看什么
董孝彬老师,我公司26年第一季度的税费是代理记账报的,收入多报了0.03,成本少报了466.81,正确的报表利润总额是-253000.90元,代理记账报的利润总额是-230,659.08,利润总额相差22,341.82元。我现在想按正确的来更正,但我又怕税局说我调减税额,又要我出具许多证明材料,那就太麻烦了,那我该怎么办呢?但我这应该也不属于调减税额,因为报第一季度税史就没有交税。
老师,公司福利费限额怎么算
老师,个人代开稿酬费发票,23600元,怎么计算所得税?
5%增值税制造业加计扣除,我们所属期5月没得享受了,要到8月才能享受,但会把5-8月一起累积,但现在有个问题,我们25年的汇算清缴不是小微,所属期7月后就不是小微,不能减半征收附加税了,那我们是不是应该在5-6月所属期多抵扣一些进项?
请问办公室打印机修理费,现在怎么开票?属于生产生活服务类吗?
母公司资金困难,需子公司转钱,怎么走账