同学,你好
你是什么合同?买卖合同?

一般纳税人,2021年实收资本增加了一百万,印花税营业资金未缴纳,现在需要补缴去年的印花税,应该怎么缴纳,本来适用税率是万分之五,那么去年减免税额是多少?
请问老师电子税务局提醒缴纳20年度的实收资本印花税1000万元,要缴纳多少印花税?是按减半征收吗?
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老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
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咨询公司开给文化旅游公司的咨询服务费发票,因为当时开了票后没有申报印花税,现在需要补报印花税,补报时需要缴纳多少的印花税呢 我在电子税务局里面税种核定里面没有看到印花税种,这个应该是按次申报还是按年、按季申报呢? 我公司是企业管理有限公司
咨询服务费
是不涉及印花税的
意思就是我公司是企业管理公司,开具的发票项目是咨询服务发票,不涉及申报印花税税种? 什么企业开具发票需要申报印花税税种呢?
同学,你好
是的。
买卖合同,技术服务,租赁等等
要在印花税征税范围里面的
是企业涉及这类合同或者业务才会申报印花税税种?其他情况都无需申报缴纳印花税?
同学,你好
嗯嗯,是的
买卖合同、技术服务合同、主要只哪类呢? 那如果下次遇到类似情况应该怎么知晓是否需要申报缴纳印花税呢?
同学,你好
可以参考
http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html
财税公告多少号呢? 就是除了印花税应税凭证之外的范围,其他都是无需申报缴纳印花税嘛
同学,你好
财税公告多少号呢?
这个是中华人民共和国印花税法
就是除了印花税应税凭证之外的范围,其他都是无需申报缴纳印花税嘛? 所有的财税知识是在哪个网站里面可以看到详细解读呢?
同学,你好
当地的财政局官网
就是除了印花税应税凭证之外的范围,其他都是无需申报缴纳印花税嘛?这个是这样的?
同学,你好
嗯嗯,是的