同学你好 是什么企业会计准则

补缴了去年的经济合同印花税3800元,怎么做账务处理啊
补缴以前年度的印花税怎么做账?
2024年第四季度的印花税未提,2025年1月份交了上年第四季度印花税,那么2025年分录怎么做?补提吗?
2025年汇算清缴补2024年税金5000元,2025年怎么做账?分录怎么写?
补缴了2023年度的印花税,怎么做账?
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
铝型材金属压延材行业成本怎么做
大企业会计准则
借以前年度损益调整 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,我还有一点不懂,比如这3000元是2026年5月做的账,做完上面的账,这3000元就减少了利润分配,这样一来,这3000元未在5月份的利润表里,岂不是资产负债表的年初数加上5月份利润表累计金额就不等于资产负债表的年末数了,这勾稽关系就不对了
做了跨年调整资产负债表和利润表,就是勾稽不上
那以后年度都是勾稽不上了,是调不平了
是的,做了跨年调整就是这样
老师,其实我公司是小企业,2025年我公司亏损60000元,结果有位员工工资从3000调到100元,在2025年汇算清缴时,已经调增了36000元,弥补亏损就是60000-36000=-24000元,这样我在2026年度还要做账吗,
这个是看你们用什么会计准则
小企业会计准则,老师不是说不用补税的不用做账吗?
那你可以弥补亏损,但是你这个税费你没法弥补呀,人家是调增的弥补亏损,比如说你说的你这个工资