可以说工资欠款发放,这个

老师,我们工资都是次月发放,1月份已经发过12月份工资了。现在又要发一月份的,会不会被缴税。之前一直只备注的工资,没有备注几月工资。
老师,我公司老板工资今年一直到现在未发,现在补前面1-7月工资,备注该怎么备注呢
老师,去年12月有一个员工的工资没有计提,现在发12月工资,怎么做账?
请问老师去年的员工还有一笔工资还没有发给他们是年度绩效的,我现在打算发,那我现在发是算成本里面去呢还是要记录到去年的费用里面去呢?需不需要再去年具体还是说这个月现在发就可以了,然后直接以成本的形式出,然后备注好是发去年的,我们是民间非营利组织。
老师你好,我们项目工期去年就完了,但是现在活还在干,去年发了一部分工资做的是3到12个月的工资,那现在我们发放工资怎样发放呢?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?