您好,3万那个计入固定资产,20000那个也是,如果不计入的话,直接做成本

老师经营范围是:电子商务平台的开发建设;集成电路设计;电子元器件、通用仪器仪表、节能环保产品、电气设备、监控设备、智能家居产品销售;通讯设备批发;贸易代理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);电子产品生产(限分支机构);智能温湿度控制装置制造(限分支机构)。这个的税负率是多少?如果不含税收入是6万元,税负率达到1%就交点税,这个要怎么计算?
某大学教授王辉2022年各项收入如下: (1)每月扣除“三险一金”后的工资收入20000元。 (2)王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲;还有一个正在上研究生的女儿。 (3)4月为某单位做专题讲座2次,每次收入5000元。 (4)7月取得股息(大于一个月小于一年) 收入10000元。(5)5月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用5年。获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元。
某大学教授王辉2022年各项收入如下: (1)每月扣除“三险一金”后的工资收入20000元。 (2)王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲;还有一个正在上研究生的女儿。 (3)4月为某单位做专题讲座2次,每次收入5000元。 (4)7月取得股息(大于一个月小于一年) 收入10000元。(5)5月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用5年。获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元。 要求: (1)计算王教授取得工资收入时的预扣预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额(工资一次性计算12个月); (2)计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额; (3)计算王教授2022年综合所得汇算清缴应补缴(应退)的个人所得税; (4)计算股息分类所得应缴纳的个人所得税; (5)计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税。收入的预扣预缴个人所得税额;
某大学教授王辉2022年各项收入如下: (1)每月扣除“三险一金”后的工资收入20000元。 (2)王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲;还有一个正在上研究生的女儿。 (3)4月为某单位做专题讲座2次,每次收入5000元。 (4)7月取得股息(大于一个月小于一年) 收入10000元。(5)5月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用5年。获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元。 要求: (1)计算王教授取得工资收入时的预扣预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额(工资一次性计算12个月); (2)计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额; (3)计算王教授2022年综合所得汇算清缴应补缴(应退)的个人所得税; (4)计算股息分类所得应缴纳的个人所得税; (5)计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税。收入的预扣预缴个人所得税额;
某大学教授王辉2022年各项收入如下:⑴每月扣除“三险一金”后的工资收入20000元。⑵王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲;还有一个正在上研究生的女儿。(3)4月为某单位做专题讲座2次,每次收入5000元。(4)7月取得股息(大于一个月小于一年)收入10000元。(5)5月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用5年。获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元。要求:(1)计算王教授取得工资收入时的预扣预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额(工资一次性计算12个月);(2)计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额;(3)计算王教授2022年综合所得汇算清缴应补缴(应退)的个人所得税;(4)计算股息分类所得应缴纳的个人所得税;(5)计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税。
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请问:一般纳税人,6月8日在电子税务局申报了6月份的社保,如果6月15日又招进10名员工,请问,在6月15日或6月15日至6月30日,可以帮这10名员工在电子税务局申报购买社保吗?
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