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老师,您好,我们公司2月给客户开的发票直接没有结款回来,我们可以把发票收回做红冲吗?有部分发票客户已经做抵扣了,怎么处理
老师,我开给客户11万发票,双方都已经确认做账了,并且这个11万货款已经付到我们公司账上了,现在发现多开了1万,客户要求我们多开的1万私人卡对私人卡还回去,这个私对私处理的话需要扣除哪些税之后还给他
请问老师,我们去年给客户开的发票,对方已认证,未抵扣,现在这张发票需要红冲重新开具,已认证未抵扣是什么意思啊
老师好,我们在4月份开了一张发票给客户,客户还没认证抵扣,这红字怎么弄啊
老师,我们有一个客户发票已经认证了,但他不需要货了,需要我开红字发票,这个怎么操作啦
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
您好,先跟客户确认少打原因并保留沟通记录。如果是对方操作失误或暂时资金困难,让对方后续把400多块钱补打过来,差额先挂 应收账款 , 根据 中华人民共和国民法典 第五百零九条和第五百七十七条,客户少付货款属于未全面履行合同义务,咱们有权要求对方补足;如果是对方因质量等问题扣款(销售折让),必须让对方在系统里申请 开具红字增值税专用发票信息表 (选 购买方申请-已抵扣 ),咱们拿到编号后开具红字发票冲减这400多差额,依据国税函〔2006〕1279号和国税函〔2008〕875号规定按折让后金额确认收入。 如果客户明确拒付且对方不愿配合开红字发票,这400多块钱确实收不回来,就按规定计提坏账准备,符合条件的企业所得税税前扣除,并保留好合同和沟通记录等证据备查。