就是留底了,没有抵扣的。

客户开了张红字发票给我,然后给了我红字发票信息表,我开了后系统显示此张发票已经认证,但是他给我的红字表上面显示未抵扣,现在根本开不了,对方说认证的是退税的不是抵扣的,这是什么意思
老师,我这边认证未抵扣发票,销售方已开具红字发票,我的95113认证发票界面提示收到三张红字发票让处理,需要做什么?
我司前几个月开了张专用发票给客户,现在客户告知这张发票要做废红冲,对方称未认证未抵扣。叫重新开给另一家公司,请问由我司跨月红冲,收回原票,这中间有涉税风险吗?
请问老师,我们去年给客户开的发票,对方已认证,未抵扣,现在这张发票需要红冲重新开具,已认证未抵扣是什么意思啊
老师,请问已经认证抵扣的发票,发现开错了,现在需要重新要求对方来给我们,我们自己需要做那些事情啊
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
已认证未抵扣,就是留抵了吗
已认证未抵扣是什么意思呢,有什么区别呀
就是进项留抵了,没有抵扣。
或者。或者说是错误的操作认证了,没有申报抵扣。
我的理解是已认证,选择的不抵扣,这样理解对吗
也有这个可能,最好和对方确认一下。