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资产负债表里应付账款是负数,1.是不是需要重分类到预付账款科目里,需不需要调账?还是直接在资产负债里的预付账款填写就行了?2.如果调账该怎么调?具体操作麻烦老师详细讲解,

2026-06-17 15:07

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应收负数 = 多收货款,实质是预收。 两种处理: 只调报表:不做凭证,报表把应收贷方余额填到预收款项; 调账更正:做凭证借应收账款 贷预收账款,账面报表同步正常。 准则要求报表往来不能负数,期末必须重分类
2026-06-17
你好,资产负债表应收账款是负数,需要调整到预收账款。而不是应付账款的 
2022-04-16
您好,只需要在编制资产负债表中重分类填写就可以了
2023-07-24
你看一下,你报表有重分类的功能吗?你选择重分类,它会自动调整到预收账款里面去,不用做账务处理啊
2026-01-07
你好,资产合计和负债合计数跟之前的不一样了,就需要做之前报表数据的更正
2023-04-07
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