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预付账款,贷方有余额,应该如何处理

2026-06-22 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-22 14:14

同学,你好
直接调整至应付账款项目列示

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快账用户5400 追问 2026-06-22 14:15

调到应付然后再咋做

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同学,你好
直接调整至应付账款项目列示
2026-06-22
你好需要计算做好了发给你
2025-04-26
您好,进项税额转出的会计分录

借:主营成本(或xx资产、xx费用等科目)

贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)

在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)

借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)

贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
2024-01-23
您好,应付 98000%2B1894657.3,预付40000.6就列示在预付账款这个科目里
2025-01-13
长期挂账,对方单位发生变故确实无法支付时,报经有关部门批准后,可视同企业经营业务以外的一项额外收入 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-01-09
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