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取得机票计算出的进项税,报税时怎么填报

2026-07-02 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 13:19

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齐红老师 解答 2026-07-02 13:21

您好,政策依据:财政部 税务总局公告2026年第13号,2026年1月1日起施行。取得电子航空运输电子客票行程单,直接按票面列明的增值税税额填报,登录电子税务局完成抵扣勾选后,填入 增值税及附加税费申报表附列资料(二) 认证相符的增值税专用发票 对应栏次。 2025年9月30日前取得的纸质航空运输电子客票行程单,按公式(票价%2B燃油附加费)1%2B9%)*9%计算进项税额,民航发展基金不计入基数,将对应份数、不含税金额、计算出的税额,同时填入附表二第8b栏 其他 和第10栏 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 ,最终汇总的进项税额同步填入增值税主表第12栏。

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你好,原材料的进项税额是放在一起的。 但是出口的这一部分你需要做进项转出。
2025-04-16
您好,可以抵扣的,在附表二8B那里填报
2023-06-28
您好,他是按照行程单的票价和附加费,除以1.09乘以9%的这样的,填在8B栏次和第十行
2023-08-23
你好;在8b和10栏次里面去报进项税抵扣的 
2023-06-20
你好,你是自己计算抵扣,他在勾选平台里面还有这个发票吗。
2023-12-01
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