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老师,酒店有部分水电费是帮人家出的,分摊的水电费,就是他一个饭店,他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单,我就今天就跟他们讲了以后,他那个水电费的分摊,直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢,我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数,是不是不走公账好一些

2026-07-07 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-07 07:31

您好,是的,转到你们对公账户其他应收款才不会是负数。

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快账用户2700 追问 2026-07-07 07:33

是要不转到公账才不会是负数吧

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齐红老师 解答 2026-07-07 07:35

对的,转到公户才不会出现负数

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您好,是的,转到你们对公账户其他应收款才不会是负数。
2026-07-07
你好,那水电费你们单位是有盈利的吗?还是代收代付的?
2022-12-30
同学你好 发票咋开的
2022-12-12
已收食堂款项借:银行存款 / 库存现金 X贷:管理费用 / 制造费用 — 水电费 X(跨年则贷 以前年度损益调整) 未收食堂款项借:其他应收款 — 食堂 X贷:管理费用 / 制造费用 — 水电费 X收款时:借:银行存款 X贷:其他应收款 — 食堂 X 开票情形需按税率计提销项税,冲减费用金额为不含税部分。
2025-12-22
你好 交水电费时可以: 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-11
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