同学您好,很高兴为您解答,请稍等

15一般纳税人销售下列自产货物,可以选择按照3%征收率计算增值税的有)。A县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力B.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。C.以外购的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(含黏土实心.砖、瓦)D.用动物的血液或组织制成的生物制品E.以水泥为原料生产的水泥混凝土16.根据增值税相关法律法规规定,下列免征增值税的有()。A.企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为B.个人从事金融商品转让业务C.寺院举办文化宗教活动的门票收入D.单位为员工提供的班车服务17下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述,正确的有()。A房地产开发企业中的小规模纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税B,小规模纳税人应在取得预收款的当月纳税电报或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款C.小规模纳税人向其他个人销售自行开发的房地产项目,应开具增值税普通发票D,小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已回主管税务机关申报缴纳营业税的预收款
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
请问,新开公司的时候,发现以前曾经当另一个公司的小股东时候的信息会弹出来,其公司已经被大股东转让了,但是自然人登陆页面会出现一个提示:您已触及多次/较高金额/疑点信息申请代开发票,如果是长期从事经营活动,应及时办理税务登记,自行领票开具。 您本人应确认申请代开发票所涉及业务的真实性和合法性,依法缴纳相关税费,不得违法申请代开发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》规定,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收;有虚开发票行为的,由税务机关没收违法所得,并处50万元以下的罚款;构成犯罪的,将依法追究刑事责任。同时,税务机关将依法调整其纳税信用等级和加大监督检查力度。 请您妥善留存申请代开发票相关的涉税资料(包括但不限于从事经营活动的有关业务合同、协议或者其他证明业务真实性的资料),以备税务机关后续进行查验。” 自己从来没开过,没涉及过,请问是什么情况
【广东税务】尊敬的xxxxcc管理服务部(个体工商户):通过大数据对比,发现你单位用于生产经营的场所没有申报缴纳房产税和城镇土地使用税记录,也没有取得该生产经营场所的租赁发票记录,从而触发涉税疑点。如你单位的经营场所是租赁取得的,应在支付租金时向出租方索取租赁发票。如若你单位未能及时取得发票记账,可能涉嫌违反《中华人民共和国发票管理办法》第三十三条规定,面临税务处罚;若出租方拒绝开具发票,为保障你单位合法权益,请及时向税务机关提供出租方的的身份信息及联系方式,以便税务机关依法对出租方采取相应管理措施,感谢配合!联系电话:88399031,85118669。这个是不是我只要房东补开发票就可以了?
老师好,小规模纳税人无票收入,在增值税纳税申报表怎么填写啊?填在哪一栏?
餐饮店美团收入需要次日到公账,比如6月30日的收入要7月1日到公账,税务上算6月收入还是7月收入
【湖南新区税务局】您好!通过税收大数据比对分析,发现贵单位【湖南省✨医疗科技有限公司】2025-2026年度存在如下涉税疑点:纳税人报送的资产负债表中“资产总计”期末余额为0,正常经营企业资产总额不应为0。请于6月23日前自查并及时更正财务报表。财务报表数据异常会造成涉税数据逻辑失衡,触发税务风险核查,还会影响各类税收优惠资格认定;若连带造成税款申报不实,需依法补缴税款并承担相应涉税责任。期待您的配合! 老师,请问这条信息是什么意思,要这么处理?
老师去年刚买的土地和厂房办公楼,其中两个厂房和办公楼,一部分土地要卖给别人,这个怎么交税啊?
去年暂估成本6万元 小规模我们做淘宝网店 老板就开票那些 推广费 直通车回来 这个都不行 现在要怎么处理
老师好,我想问下,这个季度的印花税已经申报并缴款,后来发现还有一个税目忘申报了,因为还在申报期内,我可以直接再新增税源进行申报吗,还是要去更正申报里申报
老师,请问现在补觉上一年的文化建设费入什么科目比较好的昵
老师,发票现在可以作废吗
请问商誉为什么只有在非同一控制下才产生呢?非合并长期股权投资可以吗
老师,端午节买个人的粽子没有票作为员工福利,可以用其他票抵吗?因为公司人不多,所以买个人包的粽子发给我司员工
您好,这是税务事前风险提示,并非处罚文书,警示存在收款未开票、未如实申报无票收入涉税风险;依据国务院令第587号《发票管理办法》第十九条,收取经营款项需据实开票,依据主席令第49号《税收征收管理法》第二十五条,未开票收入也要正常申报入账,分录:借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额),若隐瞒收入适用征管法第六十三条按偷税处理,拒不开票按发票管理办法第三十五条处罚,往期漏报及时更正补税,