
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票找3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢? 谢谢老师
老师,销售自己使用过的物品是法定免税项目,必物品仅仅指动产,但又学了一个销售使用过的不得抵扣或未抵扣或的进项税额的固定资产依照3%征收率减按2%征增值税,两者有矛盾吧
郭老师,我申报个体的增值税,我报16万在未达起征点销售额,税在免税那边未达起征点免税额填16万*3%,为什么比对不通过,提示本期填写的适用3减1政策的,本期发生额小于开具的1%的征收率,增值税发票不含税金额16万的2%
公司销售自己使用过的固定资产,以前未抵扣进项税额的,这个按3%减按2%的征收率计算增值税的话,现在车辆价值2万元,这个增值税金额怎么填报
视同销售如何在电子税务局中申报
老师你好,老板请管理人员吃饭发生的餐费,记入那个科目?
老师您好,今年一季度缴了企业所得税6000多, 汇算清缴后更正申报表弥补亏损,退了5000的税 。这笔会计分录怎么做?
付款后,对方公司还未开发票就注销了,这笔款项需要怎么做账务处理
小微企业印花税减半分录怎么写?
公司员工车子保养怎么做账
老师 怎么看余额表计提多少企业所得税?本年利润期初余额60万 期末余额70万 已缴纳1万税费
非增值税应税项目,产生的服务费,增值税申报只申报服务费吗?
朴老师现在有在线吗?
老师,个体户核定改查账征收,税务局让建账,日常进货好多供应商没给我们开成本票,可以直接让写收据来入账吗,汇算清缴到时候需要调增吗