
4月收到1-3月六税两费的印花税退税,怎么做账?我们之前印花税是按次申报的,所以做账时候没计提,直接做成借:税金及附加 贷:银行存款
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
那如果是按照季度申报印花税的话,有一份合同是6月签3000元的,9月申报的时候,是不是要按三个月加起来9000元计税,还是按照3000元计税
2023年印花税是什么时候交?如果安季度交,就是我在4-6月里面所有的合同的汇总金额,在7月份申报缴纳吗?
请问老师,增值税及附加税是当月计提当月的,次月缴纳上月的,比如8月计提8月属期增值税及附加税,9月缴纳8月属期增值税及附加税,企业所得税时季度申报,比如计提7-9月所得税,是10月计提7-9月所得税吗?然后也在10月缴纳7-9月所得税,时间点对吗?
我们深圳有家公司,老板让去查账,账都是代账做的,我应该从哪几个方面入手呢?
请教一下,如果比如这个月出口了,那我的收入就要这个月确认,增值税报表里面的收入填在未开票哪里,但是我采购的票可能要下个月才能进来,那我成本就要暂估了,退税的话就要等我采购票来了才能处理,是这样流程吧
季度不报现金流量表可以吗
建筑服务发票,开免税是什么情况
老师,我们小规模建筑设计与施工公司,26年第二季度开的设计费发票,现在申报第二季度印花税,是印花税税目:建设工程合同,的计税依据,按第二季度销项发票价税合计数填吗?
纯外贸出口企业,电子税务局申报的出口退税因为错误申请撤销了,撤销成功后现在要重新申报,那申报批次是跟之前一样是001还是申报批次需要改成002
老师,登陆社保扣缴端,只有上海地区的怎么办?我是内蒙古的,选不了地区
老师,小规模养殖业,是1%的税还是3%哪
合同款已经入了公司,公司是一般纳税人,正常是要用一般纳税人公司开票,但是我们和客户商量好了,由我们另外一个小规模公司开票给他,这样后面我们怎么操作
老师,企业所得税,自营出口收入那栏,是系统自动匹配的,这个数据与我增值税4-6申报的也不一样,是取自于哪个数据呢