你好,是不太符合购销的笔对商品项目,为什么对方这样开
老师你好对方单位给我们开的票是1%的专票可以抵扣?我们是一般纳税人的企业
请问,我们的进项发票开的是通用设备*除尘布袋,但是我们开出去开成了纺织产品*除尘布袋,可以抵扣吗,影响吗
老师我们是做针织布制造的对方委托我们加工我们开票的时候加工费选择劳务税目还是针织布属于的纺织品税目我以前开的几张里面税目选择了纺织品没关系吧
老师好,我们是制造与安装企业,商品销售单开发票,安装服务单开发票,我知道销售商品需要材料票做抵扣,可安装服务也得找劳务开票抵扣是吗?请老师指导一下
老师,如果采购时对方给开发票的单位是千克,我们销售时单位开的是吨这样可以吗?还是必须购销统一
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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老板叫人开的,不知道增值税平台能不能上传数据过来,能不能抵扣
你好,咨询一下税管员,不行的话要对方重开,
主要跨月了,今天1号,我昨天看到没注意
你好,跨月了,对方也可以红字冲销,重新开票的,
要交增值税几万块呀,我当然明白可以重开
你好,是的,能抵扣几万块不是小数目,
好的
你好,祝你学习进步