你好,增值税抵扣的话不限制,只要是允许抵扣就可以抵扣,如果是你们的成本的话,销售商品的应该是你的材料费,人工费还有制造费用,车间分摊的制造费用,这都是你的成本。 安装的话是安装的材料和安装的人工。

老师好,我们是制造与安装企业,商品销售单开发票,安装服务单开发票,我知道销售商品需要材料票做抵扣,可安装服务也得找劳务开票抵扣是吗?请老师指导一下
老师,批发零售商贸企业,销售一批商品,又做了机器安装技术技术指导,开一张服务费发票可以吗
老师好,我9月份销项发票开安装服务票9个点的税,开材料票13个点的,认证材料票发票和劳务票,开了9个点安装服务票,27万,已认证材料票肯定没问题,可认证劳务票抵扣可以比开的安装服务票30万,这样有风险吗?请老师指点一下
老师,你好,问一下我们公司销售设备提供安装服务额外开具了九个点的安装服务发票,这个安装服务我们是不是需要全额交税呢?还是可以抵扣的?
借库存商品,进项税,贷应付账款;老师这个需做进项税转出怎么做分录?
计提的坏账准备,跌价准备,所得税汇算是不是都得纳税调增
个人付给公司中介费,没有票,怎么做分录
个人付给公司钱,中介费,计入什么科目
评估公司全部股权价值,实收资本未完全到位的情况下,借记其他应收款,贷记实收资本,是否影响评估结果,还是只需要对其他应收款收回风险评估,不考虑实收资本是否到位的关系
年底费用发票拿不了,当年咋处理,第二年拿来了咋处理
老师您好,我公司是小型国有企业,2025年起,每月代农场收取农户电费,年底总共收了10万,并且统一将这10万支付给农场,我们没有任何利润,请问这种情况在收电费的时候我公司需要向农户开发票吗
你好老师小规模纳税人从100万减资10万一人股东修改章程股东会议出席人应该是一人还是几人
24年企业所得税年报调增交了所得税,25年账上做了以前年度损益调整 对应交的这笔钱,那么这笔分录我还需要干嘛吗?就是他涉及以前年度损益嘛,是不是还要改所得税年报什么的
老师您好,公司监事全部股权变更给法人,税务和工商已办理结束,已拿到新的营业执照,还需要到哪些部门进行公司信息更新?谢谢
老师安装服务成本也可以用材料票抵扣?再加人工成本?我以为不可混用啊?
增值税的可以混着抵扣的。
哦,抵扣的材料成本不能高于销售产品金额?如果超了有风险吗?因为销售产品销项发票是13%税开的,安装服务是安9%税开的,所以不明白所抵扣的材料票能高于销售产品金额吗?拜托老师帮忙指点一下
你好 没有的 但是成本不能大于收入
我给老师说详细点,就是开210万的销售产品收入票13税点,开90万的建筑安装服务票9个税点,抵扣的材料票能高于210万吗?那90万的安装服务还是在对方开劳务票抵扣啊?我知道车间人工费,及设备摊销都可以算成本但不够,?
好可以的,可以啊,这个没有问题。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。