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公司7月购买的雇主责任险,七月发票和保单都没回。根据银行回单做的账,学堂老师说借其他应付款贷银行存款。感觉不对呢?收到发票后借管理费用贷其他应付款,其他应付款属于负债,按这个分录,我们企业钱都付了为啥还挂着负债在?

2019-08-02 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-02 12:01

你好 你可以挂预付账款里面体现 收到发票冲预付账款 做费用

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相关问题讨论
 你好   1 是的    这个是挂其他应收款的  2;     应该是做应收账款       做成本 冲应收账款;    主要区别就是 :应收账款是计算和主营业务收入有关赊销的往来核算,而其他应收款是核算与其主营业务无关的往来。
2021-08-03
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
你好,你这里目前没有替代科目 如果你用小企业准则 可以不用工程结算 确认收入时入账 借,应收账款 贷,营业收入等 借,银行存款 贷,应收账款
2022-07-12
同学您好 问题比较多 分别是不同类型问题 还麻烦您按不同问题分别提问哈 会方便不同老师更好的为您解答 
2024-03-06
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