你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
1、收到政府补贴的装修款(补贴也还未收完,装修发票23年还有,然后23年也还在付装修款) 目前22年的账是这样做的,借:银行存款,贷:其他应付款,然后收到装修发票记:借:长期待摊费用,贷:应付账款,付装修费:借:应付账款,贷:银行存款,然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减,22年却没有分摊长期待摊费用,请问下接下来的账怎么做???装修发票还没来齐,22年和23年分别怎么摊销? 2、另一家:还在装修,已收到政府补的装修款,但是已开销售发票了,这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账?
老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
好的谢谢老师 ,摘要我怎么写,就写支付装修款?
支付装修尾款就可以,这个影响不大的。
好的谢谢老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!