你好,还是开具102600的合计数吗

#提问#2020年小规模第一季度增值税按3%的税率缴税,1月3%的税率开票不含税销售额是231672.56元,2月3%的税率开票不含税销售额是82424.7元,3月3%的税率开票不含税销售额14757.29元、1%的税率开票金额135098.58元,交了11216.59元增值税,请问退税金额应是多少呢?如何计算?
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
我司是小规模纳税人,收到供应商开具的增值税普通发票,税率为13%的发票,应该如何做账务处理,这个税额如何处理,麻烦把具体的会计科目明细列举清楚,谢谢
老师,我公司为一般纳税人小型微利企业,完全一单生意,合同价290700(含税价,税率3%)。这单生意涉及到的税金及附加如何计算?麻烦老师写一下步骤。
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
公司自有写字间,房产税的计数依据是什么?
是的,是含税金额
你好,不含税金额=102600/1.13,增值税=102600/1.13*13%
不含税税额102600/1.16*1.13,我这样算对不对
你好,如果还是开票102600,计算增值税是不正确的,如果要核算需要价税合计数是多少,是可以这样计算的。
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。