你好,还是开具102600的合计数吗
#提问#2020年小规模第一季度增值税按3%的税率缴税,1月3%的税率开票不含税销售额是231672.56元,2月3%的税率开票不含税销售额是82424.7元,3月3%的税率开票不含税销售额14757.29元、1%的税率开票金额135098.58元,交了11216.59元增值税,请问退税金额应是多少呢?如何计算?
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
我司是小规模纳税人,收到供应商开具的增值税普通发票,税率为13%的发票,应该如何做账务处理,这个税额如何处理,麻烦把具体的会计科目明细列举清楚,谢谢
老师,我公司为一般纳税人小型微利企业,完全一单生意,合同价290700(含税价,税率3%)。这单生意涉及到的税金及附加如何计算?麻烦老师写一下步骤。
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
是的,是含税金额
你好,不含税金额=102600/1.13,增值税=102600/1.13*13%
不含税税额102600/1.16*1.13,我这样算对不对
你好,如果还是开票102600,计算增值税是不正确的,如果要核算需要价税合计数是多少,是可以这样计算的。
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。