你好! 对的, 分公司是负责人的

我们公司注册地在眉山 这边现在有公司人员上班 现在又在成都租了办公场所 那边没有成立公司 成都那边需要用钱 对公账户转款该怎么处理呢? 还是算本公司业务吗
老师,我们这边又家分公司是按照总公司一般企业的,但是身边有些人说他们分公司是按照小微企业做账的,这是怎么做的呢
你好 我们公司建了分公司 分公司的营业执照上有个负责人 这个是什么意思 分公司和总公司的法人都是一个吗
老师,你好,是这样的,我们分公司那边的业务要求收入直接打到总公司,然后我们总公司扣除税后按照90%转给分公司负责人,他那边提供发票给我们,您帮我们看一下,这个操作可以吗?有没有什么好的办法,就是收入我们总公司占1他们9,钱是打给对方个人
我们分公司在成都,总公司在北京,增值税附加税等单独核算缴纳,企业所得税是总公司按比例分配,营业执照是负责任,不是法定代表,我们这种是属于独立核算还是非独立核算呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
税务需要正常申报交纳的
但是我们这边重庆那边的财务是这样说的,就说。我们这边成都分公司是非独立核算,非独立核算的话,就总公司一起申报纳税就可以了,分公司这边就不用进行税务上的操作。 这样违不违规呢
你好! 不可以的 需要税务局审批才可以的
那像现在这种情况的话,我们公司这边需要怎么做呢,需要先去税务局吗 老师,您的意思是。我们这边想要总公司一起申报纳税的话,需要去税务局得到了税务局的审批过后,我们这边才能跟总公司一起申报纳税,是这个意思吗。
你好! 是的。需要税务局审批才可以的