你好,借:银行存款 贷:主营务务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
本月工程计量是410万,按照计量金额开具发票,本月收到的工程进度款是307万,我们的发票当月不能全部开完,所以是分月开部分发票。请问这个会计分录要怎么做呢?
老师,发票已开,款未到,分录怎么做?下个月,款到了分录怎么做?如果当月开票过几天,当月款到了,还要提计吗
请问老师,我们公司的工程是跨月完工的,当月开了一部分发票给对方公司,款项已收,当月不确认收入,我应该怎么做会计分录比较好
收到货款没有当时开发票,当月会计分录,怎么做?第二个月补得发票
当月支付了部分货款,有欠款,但是当月已经收到了实际出货金额的发票了,怎么做会计分录。
是的公司承担的,不用再从个人工资扣的
感谢老师细心的解答,还有个问题个公司承担的分录帮忙看下,借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100,借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100
请贾苹果老师回答 其他人勿接,否则差评谢谢,资本公积这个科目一般什么时候会用到,是什么意思
就只结转6420年未分配利润吗
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
老师,您好,我想向您请教一下,我的金蝶账无忧,我框住的那列,收票和扫描,什么意思呢?为什么我的三个账套,最下面那个,显示一段日期,什么意思呢?谢谢
老师,我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件,会计科目一没有累计摊销科目,是我手动添加的,在出资产负债表时,无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的,但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了,是不是我的方法不对?正确的应该是什么?
老师好:想问下小规模纳税人电子税务局开具的发票怎么做分录
老师你好!企业股权转让是需要交企业所得税,如果成立控股公司,企业与企业股权转让不交所得税吧,老师指导一下
老师你好,个体户开专票,一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费~未交增值税,二季度已交增值税会计分录怎么做?谢谢老师
工程的好像不是你写的这个分录
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你好,如果款项是你方的收入,分录是这样的。