你好,同学。 首先你这表格总金额看不到。 你是按你表格里面本期总的发出销售货品确认收入和成本 借 应收账款,销售欠款部分 银行存款,销售收款部分 贷 主营业务收入,销售单价*数量 借 主营业务成本,销售数量*购进成本价 贷 库存商品

老师,我有调整以前挂错科目的会计分录,然后现金流量表里面的期末现金余额不等于我资产负债表里面的现金金额,之前对的上,一做完就对不上,然后这个差异金额应该就是我调整分录的这些金额,我不知道哪里错了?
你好,想请教一个问题,就是发现19年有一笔收入和成本都多计200元,就是收入和成本多计金额是一致的,当时的分录是这样的(金额没有据实给你,就是给你举个当时的分录),借:主营业务成本 1300 贷:主营业务收入 1200 贷:工程施工-合同毛利(xxx项目) 100。这里就是主营业务成本跟主营业务收入同时多计200,那么这个要怎么调整?
你好,老师。我这里是物业公司,之前的会计做了笔分录,我看不懂,想请教一下您。 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的,请问这是什么意思啊?
老师帮我看看这个分录贷方的主营业务收入金额是不是有问题?借方财务费用手续费是不是要从收入减掉?贷方是不是还要挂个其他会计科目?这笔业务完整的会计分录应该怎么写?请指教我是小白
老师,你帮我看一下,会计分录月底1,库存商品结转到主营业务成本。2,主营业务收入结转到本年利润。3,损益,税金结转到本年利润是否正确?如果正确,根据余额表,做的资产负债表是否正确?
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,你好 你说的会计分录我都会做 可是要将数据做上的时候我觉得还是有点没搞明白 能麻烦你将金额也做上吗 需要什么数据我打给您
你这表我看 不出来这些数据是多少 你要自己看这分录后面我给你的备注 你根据这些备注在你表里面去找这些数据。