你好 嗯是的 就这样来做 你按租期来分摊下
公司厂房是租的,金额大,现在没有待摊费用科目了,付款时用了应付账款,分摊我可以做制造费用,贷应付账款 吗?
对于短期房租,我11月预付了12月到明年5月的房租12万,现在待摊费用取消了,我是先: 借:应付账款-房租 120000 贷:银行存款 120000 每月分摊时: 借:管理费用-房租 20000 贷:应付账款 20000 这样对吗?
请问老师:2020年的厂房租金没有交,年初记借:待摊费用,贷:其他应付款;每月摊销记:借:制造费用,贷:待摊费用。现在定下来20年租金不用交,请问账务要怎么冲?
我想咨询一个问题就是我们现在租入厂房一年的租金200万,但是目前支付70万,会计分录着呢写可以吗?借:预付账款-房租200 贷:银行存款70 应付账款-房租230 摊销时 借:管理费用(制造费用) 贷:预付账款
老师现在待摊费用这个科目已经取消了,我有一笔房屋租赁费待摊销,12个月,这个我可不可以借:预付账款/租赁费贷方其他应付款;每月摊销时:借制造费用贷预付账款/租赁费
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
使用权资产免租期怎么做账
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
是的 一年租期,过了再续租
你好 那你做 借应付账款贷银行存款 按租期 借制造费用-租赁费贷应付账款 或者你用预付账款来做也行的