你好,可以用复印件或者是打印出图片入账,借:应收票据 贷:应收账款
老师你好,我有一张银行承兑汇票,这张汇票是帮另外一家公司代收的,现在找其他公司提前把钱兑出来了,就有一笔手续费,我还钱的时候,要把手续费也还给请我们公司代收的另外一个公司,那我这分录应该怎么做?用现金还的,是个体户
提问 我们企业属于前期建设阶段,从来没有取得过收入,有个股东他个人公司汇进来我们企业一张承兑汇票,到期承兑后又把钱转给这个股东的个人公司,收到承兑汇票的时候做账做了应收票据科目,所以现金流量表里项目销售货物、提供劳务项目用有这一笔钱,可是我们没有取得收入,就是过账一下,收到这个承兑汇票怎么记科目合适 可以不在现金流量表中显示这一笔收入
老师您好! 我想问一下4S店三方承兑的问题及分录。 以下暂时不涉及税款 1、我司使用银行向厂家提车时(比如这台车款为10万),需要打10%的保证金到银行: 借:XXX 1万 贷:银行存款 1万 2、提车后,银行系统会给厂家开具电子承兑汇票,然后把提车款10万全部付给厂家,为期6个月,如果当期卖出,马上就要把剩下90%车款打给银行。如果没卖,6个月到期也要把车款打给银行。 (1)收到厂家车辆发票: 借:库存商品 10万 贷:XXX 1万 银行存款 9万 (2)赎证时 应该怎么操作? (3)跟银行这边,涉及到票面金额万分之五的手续费,又应该怎么操作 能不能把全部的分录写给我 我现在理不清楚
#提问#请问老师:我们是出口企业,报关单是人民币,但是客户打来的款是美元,因为打来的款有延迟,而且没办法一笔一笔去一一对应,做账的时候:借:银行存款-美元,贷:应收账款-外商,中间是不是要有个汇兑损益,但是这笔美元不知道对应多少应收账款,所以没办法算汇兑损益,这种情况应该怎么做才更好?
我们公司是4s店,现在有一笔业务,别的公司把进车款比如是两百万转给我们公司,我们公司出两百万的银行承兑汇票,但是厂家把发票和车都给到那个公司,我们帮那个公司赎合格证,就是把钱转到我们公司的保证金账户里,这个账应该怎么做呢
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额
内账只想要后面结转分录带上金额,怎么结转成本收入和本年利润:实际工程款100万收入100万工程施工–成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.
老师工程施工单位,有整体会计分录带金额的吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
没有复印件,银行也差不到了,因为超过半年了。 这个怎么办呀
那你钱现在收到没有呢?
收到了的,只是没有及时入账
那直接借:银行存款 贷:应收账款,因为你确实是找不出相关的原始凭证
那老师这样入账会有影响吗?
没多大影响的,因为也不影响损益,不用担心
那还有一个疑问就是那 银行存款那不是增加了 呀
是呀,你本来就收了钱嘛
我都在应收票据里面 核算
“我怎么把这笔应收账款消除呢?”这个是你第一次的提问,现在你又说都在应收票据里核算了,你之前到底是怎么做的分录呢?
这句话是打错了的,是怎么把这笔应收账款入账?不好意思了。
没关系的,你告诉我这笔钱你之前是怎么做的分录就好了,我好给你看现在怎么做
老师,这个之前不是我弄的,之前没做收也没做付。 以前代账会计在做,这公司老板不知道承兑也要给一直就没做,我清理时候有一部分没有了,就看不到啦
没做就不合理呀,因为不管是应收账款还是应收票据,之前肯定是同时要确认收入,否则的话之前贷:收入时借方挂的什么科目呢?还是说之前就是连收入都没有确认?
应付啊 我就按实际情况入账 因为正好是那一家的金额,就是没单子
应付?你收别人的承兑,证明你是收钱方也就是销售方,为什么要挂应付呢? 好,那不管之前为什么,你现在冲就借:银行存款 贷:应付
是应收, 嗯嗯,已经冲了 写了个说明 以后再查出来再改吧! 真心感谢老师耐心解答
不客气,满意请五星好评一下,谢谢