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老师,你好,我们是体育文化传播公司,我们和高校有一个体育相关的课题研究,学校给我们开具技术服务费两百多万,请问如何入账?(我们直接支付的,是否可以一次性计入费用?)

2019-12-04 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-04 20:51

您好,那您这合同有没有具体约定服务期限是多久

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快账用户8538 追问 2019-12-04 20:53

没有

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快账用户8538 追问 2019-12-04 20:56

研究肯定是没有规定期限的,如果研究出成果我们可以拥有,如果没有成果我们就是纯支出

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快账用户8538 追问 2019-12-04 20:57

我们当年收入100万光这一项支出200多万,如果一次性入费用是否合理?

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齐红老师 解答 2019-12-04 20:58

那就是您这实际是属于研发支出的是吧

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快账用户8538 追问 2019-12-04 20:59

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快账用户8538 追问 2019-12-04 20:59

我们当年收入100万光这一项支出200多万,如果一次性入费用是否合理?

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齐红老师 解答 2019-12-04 21:03

那是不太合理的,您或就先计入研发支出里面以后假如研究成功了,无形资产,假如不成功的话,再转管理费用

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快账用户8538 追问 2019-12-04 21:14

那第一个问题要如何入账呢?

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齐红老师 解答 2019-12-04 21:16

您好,就是实际发生的时候,先计入研发支出,借研发支出贷银行存款

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快账用户8538 追问 2019-12-04 21:21

如果理解成对学校的一种研究赞助是否可以一次入成本?

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齐红老师 解答 2019-12-04 21:31

您要直接计费用的话,您收入就只有100万,确发生费用200万有点不太合理,您或者分期摊销,可以按三年摊销

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快账用户8538 追问 2019-12-04 21:45

作为递延费用?要如何确定分摊时间

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齐红老师 解答 2019-12-04 23:23

就是借长期待摊费用贷银行存款,然后按月摊销 借管理费用等贷长期待摊费用 具体期间的话,没有约定对话,那您就是看下您几年可以消化

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金额比较大,先记入“待摊费用-技术服务费”科目,然后再按受益期限摊销: 借:待摊费用-技术服务费 贷:银行存款或应付账款 摊销: 借:管理费用 贷:待摊费用-技术服务费
2019-12-04
可以的,可以入账的,专票可以抵扣
2021-09-18
您好!1.开票按照你销售产品开发;2.采购的金产品成本,产品卖出在结转成本,你产品成本包括加工费;3.总售价开票230没问题。高新看研发费用,研发产品销售占总收入有比例要求,研发费也有要求。
2022-01-02
你好!可以的,你的理解很对
2021-12-24
同学你好 1.没事,计入对应的公司就可以了 2.可以的,做代收代付的就行了 3.对的
2020-09-30
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