你好 计入管理费用-招待费里面去核算
我一个小规模纳税人,租了一部车,接待日本贵宾,开了个租车费的发票, 这样算业务招待费还是车辆费
我公司是小规模纳税人,于8月租赁了一个停车场,于8月取得了停车费收入,那我报税时要区分停车场收入吗和主营业务收入吗?还有,这个缴纳的增值税有区分的吗?
老师你好!我们是小规模纳税人 有一辆专门公司用的面包车 是老板签了租车协议 专门公司使用的!我想问取得一年的租车租金发票 金额是3600 可以一次性进管理费用吗?还是需要每个月去摊销?
我公司买了一辆车买给一般纳税人公司,不发生业务,用小规模开票,干经营租赁的,这肯定不合理这样,有没有合理的方式
老师,一个老板的两个公司,车在一般纳税人公司名下,这个公司几乎没啥业务,小规模纳税人业务比较多,老板准备把车以租赁名义用在小规模下,这样开什么票呢?只要租到小规模名下就是油钱过路费啥的都可以做到小规模名下了吧!
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,如何取数,如果1月发放的是去年的工资,那取数也包括吗?
老师,A营业执照注册地址不在我公司,但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他,我是开给他个人还是公司?
老师,你好,那个GMV在Tk结算单里是哪个值
新去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,主要会计分录有哪些,
老师,制造费用期末余额为零,那么生产成本-基本生产成本-制造费用的三级科目会有余额吗
老师,请问季度企业所得税中职工薪酬的己计入成本费用和实际支付这两项怎么填
老师您好,公司向个人租了一套房子,年租金3万,一次性付了3万,代扣代缴的个税是3万÷12个月按月申报还是一次性申报3万?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗? 有的老师说可以一次性抵扣,有的老师说只能按月抵扣,有没有哪个老师可以确定这个操作?
印花税的取值一般是怎么算的?
公司属于穿戴甲企业,进甲片,做出款式再卖,目前公司抖音本季取得销售收入不够两万块,进货没有采取批量进货,零散散买,基本花了10多万,全部股东垫支,全部没有取得发票,根据电商目前情况,应该怎么做税务账上?1,把所有数据成本全部 体现税务账上(存在成本无发票,税局不认),还有其他应付款挂10来万,而且原材料,库存商品,生产成本也无法分类精确核算结转,成本只能自己安个数 2,采用部分票据,做一套账 3直接零申报 请老师根据实际工作给出这种起步没有流程公司账务处理方法
还是以真实业务为主,而不是发票对吧?
是的,实际就是接待贵宾的费用