实际抵减的时候做, 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数

我们是小规模,购买税控盘时,分录为: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 那么,后面还有抵减吗?
老师,小规模纳税人,今年税控盘续费280元,分录是 借:管理费用 贷:银行存款。 可以抵少交的280的增值税,3月份的时候分录应该怎么写?
学习注册会计师时:第一次购买税控盘做分录 借:固定资产 1130 贷:银行存款 1130 抵税时 借:应交税费-应交增值税(减免税额)1130 贷:管理费用 1130 那么固定资产如何不是挂有余额1130??
老师, 公司买了一个税盘160和税控服务费280,这种全额抵税的怎么做分录,借管理费用440,贷银行存款440,借应交税费-减免税费440,贷管理费用440,这种这样写分录吗
小规模购买税控盘的分录是,借管理费用,应交税费应交增值税,贷银行存款 是吗,但是这里就是有一笔应交税费借方余额,我的报表应交税费就出现了负数,应该怎么调呢
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
我们是小规模,并且到现在还没有营业额,也是这样做吗?
没有那就不做下面这个,只做你写那个就可以