是不是一份应收一份应付呢
胡老师早!我是厂方销售主管,负责对接经销商管理,请问下公司财务发给我的年度来往明细对账单为什么有两份,就是期初余额和期末余额都不一致的,应付款和应收款也有差异的 有新旧之分
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
老师们,我接了一家一般纳税人企业,2012年成立,与本地最大的供货商有应收和应付账款往来,尤其是前期会计专业水平有限,有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款,这家供货商企业在2012年,2013年,2014年,2016年,2017年账面有几笔承兑金额,要求我们双方财务核对,供应商财务把他们的明细账发给我,我按我公司的账套导出,按照凭证号,翻凭证做了一个手工表格账,最终核对出,我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额,但我公司的账面未找到,我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了,且与他们财务去翻凭证扫描拍照,可我老板不认可,请问我该怎么办?
请老师提供一下农业相关的政策
预付员工租房3个月2万元,应该做预付账款,然后分月摊销,但是支付方式不是打给房东本人,而是打给员工,员工代缴,然后开票过来报销,请问这种情况下,挂账应该挂房东名下还是怎么挂
老师库存商品13种,加起来也不是700000,我到底是哪不对?
老师,库存商品的本期发生额的贷方借方是怎么计算?我把所有库品商品相加都得不出数来
新开的超市银行账户还没开,店铺租金已经交了,但是还没签合同。这个月要报税了,这样怎么办
10月大征期都是需要做什么,有哪些税要报
行政部门的工资在哪里列支
个人临时承包的建筑工程,怎么开发票,个人账户怎么进账?
这个题目中第三年末的底线价值为什么答案是折现2年啊 不是应该从 3年末折现到0时点是3年嘛
老师,个体工商户月开票额度超过10万,用交税吗?
这份是新的,还有份是旧的,标示的金额和旧的不一致的 借方差异10万 期末余额差异3万
你问问给你表的人就行了