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咨询下:减资的会计分录是?

2025-11-20 23:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 23:46

你好,正在回复题目

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齐红老师 解答 2025-11-20 23:47

是现金减资还是非货币减资?

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快账用户8628 追问 2025-11-20 23:55

有啥区别吗?老师 可以说下吗?

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齐红老师 解答 2025-11-20 23:59

非货币可能涉及增值税

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快账用户8628 追问 2025-11-21 06:44

老师,可以说下现金减资吗?

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齐红老师 解答 2025-11-21 07:22

借实收资本,贷银行存款

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快账用户8628 追问 2025-11-21 08:44

银行存款 是支付给股东吗?如果公司没钱 可以挂账往来吗?

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齐红老师 解答 2025-11-21 09:07

是的,是支付给股东,

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齐红老师 解答 2025-11-21 09:08

那就最好先向股东借款,再支付减资

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同学你好,计提公司负担的社保费 借,管理费用 借,生产成本 借,销售费用等 贷,应付职工薪酬一社保费;
2022-05-11
你好首先进入用友T3系统,选择财务管理。 2、在左侧导航栏点击“总账”-“凭证查询”,进入凭证查询页面。 3、选中“查询期间”中的“年”选项,选择需要查询的上一年度。 4、点击“查询”按钮,系统将显示该年度的所有凭证。
2024-12-19
就是和平时一样的呢,备用金就是库存现金呢,把银行存款变为库存现金 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 库存现金 应交税费-应交个人所得税
2023-12-08
1、企业缴纳社保费用时做如下分录, 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。 2、计提社保时分录为, 借:管理费用—社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 3、发放工资时, 借:应付职工薪酬—工资(应发数), 贷:其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), 银行存款/现金 (实发数)。
2023-11-10
(1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)
2022-12-29
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