当月出库,销售出去的商品 购入的价格知道嘛

老师,现在我们工厂有点乱,库存商品的入库单没有,只有出库单,各种产品的工时也没单独统计,我现在手里只有统计做的一个入库表格,我该怎么算成本?
老师,现在我们工厂有点乱,库存商品的入库单没有,只有出库单,各种产品的工时也没单独统计,我现在手里只有统计做的一个入库表格,我该怎么算成本?
老师,现在我们工厂有点乱,库存商品的入库单没有,只有出库单,各种产品的工时也没单独统计,我现在手里只有统计做的一个入库表格,我该怎么算成本?
老师,现在我们工厂有点乱,库存商品的入库单没有,只有出库单,各种产品的工时也没单独统计,我现在手里只有统计做的一个入库表格,我该怎么算成本?
我们是新开立生产制造企业,7月份只有生产工人的工资,没有产成品入库,也没有出库,按照正常的要把工资计入制造费用,月末再结转到生产成本里,但是现在没有入库,生产成本也不能结转到库存商品,这种情况怎么处理呢
会计培训机构开密训班,请的老师讲课,老师给会计学堂开培训费还是开咨询费发票
一般纳税人除了火车票,机票是普票也能抵扣外,还有其他的吗
12月1日报年终奖,但是在12月发的,没关系吧?
老师,我们公司是给快手做售前售后客服服务的,现代服务业,咨询服务费的发票税率是几个点。我们是小规模纳税人
老师,公司是农副食品加工,本年有些月份收到有当月未抵扣的原料票,没有做账,直接在次月勾选抵扣,这样处理合适吗
请问老师,压缩机冷却液采购来了入什么科目?
老师企业贷款自建厂房的账务处理
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
数电发票不写对方号吗可以吗
老师,请问我现在要更正24年的工资薪金,增加人工申报24年员工工资薪金。要到税局前台去帮忙更正,因为自己这边操作不了。人员是在我自己这边的电脑端增加进去了,去到税局那边,只要帮忙补申报,24年每个月的工资薪金就可以了,人数是逐月减少的。我提供给税局前台那边的表是可以直接导入他们内网的工资薪金申报表。请问我逐月减少的人员是直接删除还是这些人员0申报呢??
有单子 这个有
按你销售出去的你入库,结转成本 然后剩余的库存你可以盘点下入库的
那不同的产品 怎么算成本,比如我们是红薯干公司,有条和片两种产品 怎么区分这两个人工 好像没有具体的工时计算
你可以按原材料耗用量来分摊的 就跟你的制造费用一样的
啊 好难啊,我是小白,本身就不会,还让我算成本,还数据不全,我问都不知道怎么问
比如做成条领用了多少原材料 做成片用了多少
刚开始办厂的时候,车间的装修费当时计入长期待摊费用,然后摊销长期待摊费用的时候,大部分都是计入制造费用,这个制造费用也是产品的生产成本是吧
看下这个
不可以的,筹建期的费用不可以记,制造费用。
应该是管理费用开办费。
那我要怎么弄,如果按照我这样的,成本肯定要大
然后呢,该怎么操作?直接转入本年利润?
借管理费用开办费贷长期待摊费用,然后把管理费用结转到本年利润,借本年利润贷管理费用。
借管理费用-开办费 贷 长期待摊费用?那长期待摊费用这个科目余额怎么办
按月分摊,最低三年 三年之后这个不会有余额的。
哦哦 我明白了,老师您说的这个 借管理费用-开办费 这个就是分摊时候的是吧?不论是不是车间的装修,都统一归纳到管理费用-开办费里面,业务发生的时候 是这样记录,摊销的时候是这样对吧?您看下
筹建期是的不分车间还是后勤?
老师那我这样做对了吧 除了那个厂房租金,厂房租金还是要分摊到管理费用和制造费用对吧
进入了营业期,租金分摊需要分制造费用和管理费用
老师 还有一个问题,就是我计入管理费用-开办费以后,后期没有什么计税方面 或其他方面的问题吧
你有发票抵扣所得税就可以