您好,如果你做了以前年度损益调整,那么这个直接调整了未分配利润期初数。也就是你需要去改本年资产负债表未分配利润的期初数。给期初数加上这个数。才是对的。
请问老师,往年的所得税已交,但一直挂在应交税金的借方(借:应交税金。货:银行存款)。今天用以前年度损益进行了调整,但调整后资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了,这个差额刚好了做的以前年度损益调整的金额。我现在应该怎么处理喃?
老师,汇算清缴补交所得税,我入账的时候用的 1:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 2:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 3:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 为什么最后导致资产负债表和利润表的勾稽关系对不上呢,
老师您好!退回往年多交的所得税: 收到税款时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税。 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 然后利润表跟资产负债表的勾稽关系不平是对的吗
老师好,20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功,一月账务处理做了:计提税款时 借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税, 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但做这些,一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了,就差以前年度损益调整的金额,这个要怎么办呢?
汇算清缴时用了以前年度损益调整科目,公司补交了税款,导致资产负债表和利润表中勾稽关系不正确,利润表中未体现所交税款?如何更正?当时补交企业所得税的帐务处理是借以前年度损益调整 货应交税费一应交所得税,然后结转做的是借利润分配一未分配利润 贷以前年度损益调整
你好,老师,我们公司固定资产有点乱,不知道还有吗,有什么软件可以查看公司现存固定资产
老师,我们是后勤保障公司,我们承包各单位的物业管理后勤服务人员开工资,我们给对方开具劳务费发票可以吗
请问,个税集中汇算,有个税的,可以从对公扣款吗
@董孝彬老师你好,我想请问你一个职业规划的问题,谢谢。
老师,工商年报里面的社保信息里面的缴费人数,是填写2024年末平均人数吗?
老师个税员工不退会怎么样,必须退吗
老师,请问我们合肥有一家公司,香港有一家合肥的子公司,然后香港和越南签合同出口。但是报关单是从合肥直接到越南的,请问这个情况,合肥是不是得按照报关单报收入。
老师,请问年中建账时,是设置当月要做账的日期,然后在设置里设置上一个月的期初余额吗
独资去也和公司 所得税税率分别多少
老师: 想问问员工病假最长时间可以请多长时间?