不需要再结转损益了。

老师请问结转损益后再结转未分配利润后要不要再结转一次损益?
请问老师,年终是先结转本期损益,再结转未分配利润吗
年末结转本年利润到未分配利润后,再提取盈余公积吗?提完盈余公积再结转到利润分配未分配利润借方后,还需要再结转损益吗?
老师我想问下 年末结转损益后再结转的利润 利润结转后还需要再结转一次损益么
老师好,请问年终结转利润,是不是先结转损益,再结转利润分配
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
老师我再把这结转的未分配利润的凭证再审核再过账报表就不对了?老师
老师,速回,有些急
报表估计钩稽不对吗?
我把这未分配利润这张凭证不审核不过账,报表是对的,再审核再过账报表就不对了,老师
正常的,结转就可以的,
老师那这张结转未分配利润的凭证就不用审核不用结转了是吗?老师
速回,老师
需要审核,然后粘年结行了。
老师我这利润分配凭审核后再过账资产负债表的未分配利润和利润表利润总额对不上,是怎么回事?
老师,你看图片
还有一张,老师有些急
你结转的本年利润是-3980906.92
对呀
不是的,我再把不审核不过账的未分配利润的凭证的报表再发给你看下
老师,我就把那个未分配利润。利润分配,这张凭证审核之后啊,他的报表那个。未分配利润跟那个利润表的那边总额是一致的。只要点了过账,他就不一致了,就是出现了三九八零九零六点九啊。是怎么回事?是财务软件的问题吗?
你的本年利润没有余额了吧,你回头看一下。