你这块儿是权责发生制和收付实现制导致的差异,你把这一块儿单独填写在你的差异项目后里面就可以了。

请问年底购买固定资产因账款还未付~财务会计账借方做固定资产 贷方做其他应付款吗?预算会计不做账 对吗 那不计入业务活动费用吗?那差异项怎么填?去哪里填?
老师你好!我新接的会计的账,我看到他资产负债表上的其他应付款是负数,我问他,怎么回事,他说她有暂古费用了,那也不对啊!其他应付是负数,就是多付出去的,不是应该是其他预付款吗?是应该看看有预付款是多少呢!分裂填报,填成正数吗?他不是手工账,是财务软件做的,自动生成报表,财务软件不会自动分析做分裂填报吗?
请问老师,行政单位用预算内资金以直接支付方式归还借款,这样做对吗?财务会计:借:业务活动费用,贷:其他应收款;预算会计:借:行政支出,贷:财政拨款预算收入,年终发现财政拨款收入与财政拨款预算收入有差额,请问对账务数据有什么影响吗?
请问老师,用预算资金借出,借出时做财务会计:借:其他应收款,贷:零余额账户用款额度,预算会计:借:行政支出,贷:资金结存-零余额账户用款额度;现在对方无力偿还借款,拿相应票据来核销借款,财务会计做:借:业务活动费用,贷:其他应收款。预算会计不用做,这样对吗?
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?