咨询
Q

去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。

去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
2022-07-01 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 19:56

借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款

头像
快账用户6476 追问 2022-07-01 19:57

可是我去年没有做预算会计,今年的预算会计怎么做啊

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款
2022-07-01
分析调整原因 由于之前固定资产原值少记了 270,000 元,需要在发现差错的当期进行调整,以保证固定资产原值的准确性。 调整会计分录 借:固定资产 270,000 贷:预付账款(或其他对应的科目,需要查找当初少记金额对应的科目)270,000 调整固定资产卡片 同时,需要修改固定资产卡片上记录的原值,将其从 6,145,929.2 元调整为 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),确保固定资产卡片信息与账务处理一致。
2024-11-21
同学你好 这个补贴计入营业外收入
2022-11-25
你好,你的固定资产账务处理不用修改的,当时没有支付的挂着应付账款吗?
2023-06-25
您好!应该计入固定资产科目
2021-01-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×