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去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。

去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
2022-07-01 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-01 19:56

借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款

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快账用户6476 追问 2022-07-01 19:57

可是我去年没有做预算会计,今年的预算会计怎么做啊

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借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款
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