你好!预收账款没有期初余额吗?有的话还要考虑期初余额的,考虑后应该相等的。如果还不等,需要看看明细账,一般按客户分的,是不是有的客户期末数在借方,需要重分类。

审计做底稿,预收账款在科目余额表里贷方减借方的余额大于报表数,我要怎么调整
你好,应收账款科目余额表期未有借方余额290000,有贷方余额37200,预收账款期未余额为零,资产负债表重组后,资产负债表应收账款期未数是怎么计算的呢
应收账款科目余额表里借方还有几分的付数,怎么处理调整
我想在报表里面设置往来科目公式。拿应收账款来说,应收等于应收借+预收借。但是这个借是指借方余额呢还是科目借方余额呢?请大佬解答
请问一下,预收账款的贷方余额897.34元,要调整到应收账款里,要怎么做会计科目
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费