你好,同学。 如果是列入专户的结余,是通过事业结余处理
老师,您好!列入财政专户管理的自收自支的事业单位列预算的项目年末如何进行账务处理?是在事业结余下列明细吗?
2X19年9月,某事业单位共收到财政拨款收入2500000元,“事业支出”科目下“财政拨款支出”明细科目的当月发生额为2400000元。月末,该事业单位将本月财政拨款收入和支出结转。不考虑其他因素,下列账务处理中不正确的有( )。 A 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结转——本年收支结转2500000 B 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:事业支出——财政拨款支出2400000 C 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结余——结转转入2500000 D 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:财政拨款结转——年初余额调整2400000
(1)年末,单位下列项目中非专项资金如下所示,进行年末转账。一-事业预算收入50万--上级补助预算收入50万--附属单位上缴预算收入50万--非同级财政拨款预算收入50万--债务预算收入50万--其他预算收入50万--事业支出40万--其他支出40万一-上缴上级支出40万-一对附属单位补助支出40万--投资支出40万一-债务还本支出40万(2)事业单位其他结余为贷方余额60万。(3)经营结余贷方50万,进行结转。(4)从非财政拨款结余中提取专用基金6万。(5)期末非财政拨款结余分配为贷方余额800万。
1.某事业单位各类预算收入账户和各类预算支出账户的本期发生额如表1所示,期末将有关账户结转“财政拨款结转”账户;另本期内还发生部分财政拨款结转调整业务,要求:根据上述资料中财政拨款预算收入和相应的预算支出账户的本期发生额,编制年终结转账项的预算会计分录。(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其单位调入财政款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据
老师,我问一下,就像我们企业购进这个包装物正常办理这个入库的手续要求几天之内比较合理呀?
被税务检查收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、然后这部分又重新开了发票、进项可以抵扣,该如何做账嘞?只涉及税、不涉及供应商
老师请问从银行贷款,需要缴纳印花税吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问老师报关单在电子口岸怎么打印是横联的?不是出口退税联
老师早上好,我们给客户送礼产生的快递费,开的是专票,请问可以抵扣吗?
老师,这个月的企业所得税季度报表有新增填职工薪酬栏,这两栏具体怎样填,我好像只填了工资,是不是把职工福利也要加上去?
请问我们是一般纳税人,前期库存商品没有按数量计算法,后期可以增加吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师好,计算工资请假扣除怎么计算?(比如工资5000包含社保个人755.01,公积金个人250),请假1天怎么计算?
那需要在事业结余下将每个项目列出来吗?
是的,分项,也是就是分明细科目 填列处理。