你好!按规定是收回普票才可以冲红的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好,麻烦问一下,我们是生活服务类的,在疫情期间享受免税,可以误将免税发票开成了零税率,我们应该怎样操作?而且冲红的普票需要收回并且重新开具吗?
老师好!请问下由于疫情期间,我们公司开了专票,现在税务局通知疫情期间公司可以享受免税政策,但开了专票就要作废,便重开普票才能享受免税政策!8月公司将5月份开的一张专票冲红,并重新开了一张普票(无税额的免税发票!)8月底收到税务局的退税款,该如何做账务处理?!
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员,麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复,谢谢老师一详细答复一下。谢谢
                老师,请问一下工资表里个税的公示应该怎么套呀,还有我们工资表里的公式需要把社保公积金金减了还是等员工汇算的时候扣除
老师,8月已做无票收入,11月又开票,我直接冲销我做这个分录: 贷:主营业务收入有票收入2359.41 贷:主营业务收入无票收入-2359.41可以吗? 增值税不做调整
老师,我怎么在电子税务局里面查我们21年到现在总共缴纳了多少印花税
老师,个体工商户没开对公账户,没有发票直接按经营所得出款到个人可以么,税率多少呢
老师,同一个法人,不同公司,独立核算,可以互相开票吗?
老师 员工全额承担社保的分录
公司买米面增送给村里老人(开了发票子回来,有9万多),可以入账的?可以税前抵扣的?
老师请问一下,快递公司的收派服务可以申请简易计税吗
去年10月到今年9月租金物业费都没做过账,现在可以一次性补做吗
请教老师,出口业务,9个点的物流发票可以正常抵扣吗?